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据ST长园2025年年度报告披露,因2023年、2024年公司时任董事长吴启权控制的企业珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方非经营性占用公司资金,公司2024年度内部控制存在重大缺陷,上会会计师事务所对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规定,公司股票自2025年4月30日被实施其他风险警示。
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事件

2025-04-30

因 2023年、2024年公司时任董事长吴启权控制的企业珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方非经营性占用公司资金, 公司2024年度内部控制存在重大缺陷,上会会计师事务所对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规定,公司股票自2025年4月30日被实施其他风险警示
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其它

据ST长园2025年年度报告披露,因2023年、2024年公司时任董事长吴启权控制的企业珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方非经营性占用公司资金,公司2024年度内部控制存在重大缺陷,上会会计师事务所对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规定,公司股票自2025年4月30日被实施其他风险警示。
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